Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FATURA DOS TELEFONES 9987*1896 E 9908*8149, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
57,58 |
57,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
REF FATURA DOS TELEFONES 9987*1896 E 9908*8149, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
57,58 |
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23/04/2018 |
REF FATURA DOS TELEFONES 9987*1896 E 9908*8149, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO.
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57,58 |
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25/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855585
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2018
VIVO SA - 9707 |
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57,58 |
TOTAL |
57,58 |
57,58 |
57,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.