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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARCOXIA 90 MG 14COMP 92,64 92,64
1.00 PRED MILD 10 ML COLIRIO 33,93 33,93
2.00 DIPIRONA 500 MG 3,00 6,00
1.00 CICLOBENZAPRIMA 5 MG 19,62 19,62
1.00 FELDENE SL 20 MG 53,87 53,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 ARCOXIA 90 MG 14COMP PRED MILD 10 ML COLIRIO DIPIRONA 500 MG CICLOBENZAPRIMA 5 MG FELDENE SL 20 MG 206,06
24/04/2018 ARCOXIA 90 MG 14COMP PRED MILD 10 ML COLIRIO DIPIRONA 500 MG CICLOBENZAPRIMA 5 MG FELDENE SL 20 MG 206,06
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853190 PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 206,06
TOTAL 206,06 206,06 206,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.