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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2529 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
56.00 Gasolina comum dOBLO ivx 4159 Finalidade: ref mnutenção veículo Doblo IVX 4159 4,71 263,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 Gasolina comum dOBLO ivx 4159 Finalidade: ref mnutenção veículo Doblo IVX 4159 263,76
24/04/2018 Gasolina comum dOBLO ivx 4159 Finalidade: ref mnutenção veículo Doblo IVX 4159 263,76
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853191 PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2018 AUTO POSTO SIMON - 676 263,76
TOTAL 263,76 263,76 263,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.