Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.73 |
Corrente s/fim s/solda |
18,89 |
13,79 |
0.54 |
Corrente s/fim s/solda |
18,29 |
9,88 |
1.00 |
Cola Super Bond |
1,90 |
1,90 |
1.00 |
Luva multiuso malha 4 fios |
2,65 |
2,65 |
0.03 |
Corda PP branca |
61,33 |
1,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
Corrente s/fim s/solda Corrente s/fim s/solda Cola Super Bond Luva multiuso malha 4 fios Corda PP branca |
30,06 |
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24/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 155924; |
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30,06 |
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02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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30,06 |
TOTAL |
30,06 |
30,06 |
30,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.