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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 253 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.73 Corrente s/fim s/solda 18,89 13,79
0.54 Corrente s/fim s/solda 18,29 9,88
1.00 Cola Super Bond 1,90 1,90
1.00 Luva multiuso malha 4 fios 2,65 2,65
0.03 Corda PP branca 61,33 1,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 Corrente s/fim s/solda Corrente s/fim s/solda Cola Super Bond Luva multiuso malha 4 fios Corda PP branca 30,06
24/01/2018 Conforme DANFE Nº 155924; 30,06
02/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 30,06
TOTAL 30,06 30,06 30,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.