Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDD COML DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2531 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
DEXAMETASONA Sol. Oftalmica 1mg/ml |
6,65 |
199,50 |
5.00 |
DOMPERIDONA 10 MG |
5,04 |
25,20 |
50.00 |
Paroxetina 20mg |
6,00 |
300,00 |
30.00 |
PREDNISOLONA Sol. Oftl 10mg/ml (R) |
11,00 |
330,00 |
1.00 |
SULFATO FERROSO revestidos 40mg Fe(II) |
23,50 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
DEXAMETASONA Sol. Oftalmica 1mg/ml DOMPERIDONA 10 MG Paroxetina 20mg PREDNISOLONA Sol. Oftl 10mg/ml (R) SULFATO FERROSO revestidos 40mg Fe(II) |
878,20 |
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24/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 027164; |
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878,20 |
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08/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2018
SIDD COML DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - 11916 |
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878,20 |
TOTAL |
878,20 |
878,20 |
878,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.