Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2563 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Cartucho Toner HP
Finalidade: Referente cartucho de tintas para impressora |
78,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
Cartucho Toner HP
Finalidade: Referente cartucho de tintas para impressora |
156,00 |
|
|
26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 233; |
|
156,00 |
|
04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856056
PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
|
|
156,00 |
TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.