Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2592 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Água Sanitária |
4,69 |
4,69 |
1.00 |
Sabão em pó |
14,89 |
14,89 |
1.00 |
Esponja Multiuso |
3,21 |
3,21 |
1.00 |
Papel higienico 30m |
10,99 |
10,99 |
2.00 |
Lava louça |
2,99 |
5,98 |
1.00 |
Saco xadrez panopratic |
9,19 |
9,19 |
1.00 |
Panos pra limpeza |
13,69 |
13,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
Água Sanitária Sabão em pó Esponja Multiuso Papel higienico 30m Lava louça Saco xadrez panopratic Panos pra limpeza |
62,64 |
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26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 164312; |
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62,64 |
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04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856060
PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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62,64 |
TOTAL |
62,64 |
62,64 |
62,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.