Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Complementar Renato Pereira Nunes Premio Assiduidade |
0,00 |
4.826,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Complementar Renato Pereira Nunes Premio Assiduidade |
4.826,00 |
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26/04/2018 |
Folha Premio Assiduidade Renato Pereira Nunes. |
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4.826,00 |
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03/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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4.826,00 |
TOTAL |
4.826,00 |
4.826,00 |
4.826,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.