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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2597 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Abraçadeira 1/2 1,20 4,80
4.00 Abraçadeira 3/4 1,20 4,80
2.00 Torneira de jardim 2,31 4,62
2.00 Adesivo PVC 75g 3,36 6,72
3.00 Joelho soldável 20mm 0,36 1,08
5.00 Luva soldável 20mm 0,42 2,10
5.00 Luva soldável 25mm 0,63 3,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 Abraçadeira 1/2 Abraçadeira 3/4 Torneira de jardim Adesivo PVC 75g Joelho soldável 20mm Luva soldável 20mm Luva soldável 25mm 27,27
26/04/2018 Conforme DANFE Nº 164486; 27,27
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856060 PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 27,27
TOTAL 27,27 27,27 27,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.