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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Oleo top turbo 260,00 260,00
1.00 Oleo ATF 1lt 20,00 20,00
1.00 Filtro APU 70,00 70,00
1.00 Filtro de ar PSL 962 65,00 65,00
1.00 Filtro SAS 1280 36,00 36,00
1.00 Filtro FC 161 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 Oleo top turbo Oleo ATF 1lt Filtro APU Filtro de ar PSL 962 Filtro SAS 1280 Filtro FC 161 481,00
26/04/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 003952; 481,00
07/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 481,00
TOTAL 481,00 481,00 481,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.