Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Corene |
94,66 |
189,32 |
1.00 |
benerva |
24,13 |
24,13 |
1.00 |
CETOPROFENO 100 MG |
30,38 |
30,38 |
2.00 |
BETATRINTA |
19,81 |
39,62 |
1.00 |
OTOSPORIM 10ML |
12,34 |
12,34 |
1.00 |
Otoxilodase |
19,15 |
19,15 |
1.00 |
CINARIZINA 75 MG |
26,35 |
26,35 |
2.00 |
Prebictal |
85,46 |
170,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
Corene benerva CETOPROFENO 100 MG BETATRINTA OTOSPORIM 10ML Otoxilodase CINARIZINA 75 MG Prebictal |
512,21 |
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26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018899731; |
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512,21 |
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09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853187
PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2018
FLAVIA ROSA DIERINGS ME - 10667 |
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512,21 |
TOTAL |
512,21 |
512,21 |
512,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.