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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2614 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 balde 11,99 11,99
2.00 Saco algodão 6,49 12,98
2.00 Panos 3,93 7,86
1.00 Toalha 2,99 2,99
1.00 Flanela para limpeza 1,69 1,69
2.00 Sabão em barra 2,29 4,58
1.00 Lava louça 2,99 2,99
1.00 Água Sanitária 3,78 3,78
1.00 Escova 5,29 5,29
1.00 Escova bettanin betta jens 4,72 4,72
2.00 Prendedor roupa 1,29 2,58
1.00 Pedra sanitária 1,79 1,79
1.00 Esponja Multiuso 3,21 3,21
1.00 Esponja aço 1,99 1,99
2.00 Corda 4,05 8,10
1.00 Desinfetante 9,19 9,19
3.00 Lâmpada eletrônica 4,69 14,07
1.00 Sabonete 1,99 1,99
1.00 Sabonete 1,78 1,78
1.00 Sabão em pó 11,98 11,98
1.00 Escova sanitária 10,46 10,46
1.00 Lava louça 2,99 2,99
1.00 Cera incolor 4,79 4,79
1.00 Biscoito Zagomel polvilho 4,35 4,35
1.00 Rodo 10,99 10,99
1.00 Rodo 12,94 12,94
1.00 Vassoura 9,79 9,79
1.00 Água Sanitária 2,79 2,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 balde Saco algodão Panos Toalha Flanela para limpeza Sabão em barra Lava louça Água Sanitária Escova Escova bettanin betta jens Prendedor roupa Pedra sanitária Esponja Multiuso Esponja aço Corda Desinfetante Lâmpada eletrônica Sabonete Sabonete Sabão em pó Escova sanitária Lava louça Cera incolor Biscoito Zagomel polvilho Rodo Rodo Vassoura Água Sanitária 174,65
26/04/2018 Conforme DANFE Nº 164713; 174,65
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853192 PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 174,65
TOTAL 174,65 174,65 174,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.