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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pilha Ray-o-vac 5,69 17,07
1.00 Esponja Multiuso 4,57 4,57
2.00 Escova sanitária 6,99 13,98
7.00 Copo plástico água 3,56 24,92
1.00 Copo plástico chá 3,95 3,95
2.00 Café 13,79 27,58
1.00 Vassoura 10,99 10,99
2.00 Cha Rei verde Maçã/Canela 3,35 6,70
1.00 Chá Oetker melissa 9,43 9,43
1.00 Chá Oetker abacaxi e hortelã 9,15 9,15
1.00 Chá Oetker flor frutas 11,87 11,87
1.00 Açúcar cristal 8,49 8,49
6.00 Erva Mate 9,49 56,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 Pilha Ray-o-vac Esponja Multiuso Escova sanitária Copo plástico água Copo plástico chá Café Vassoura Cha Rei verde Maçã/Canela Chá Oetker melissa Chá Oetker abacaxi e hortelã Chá Oetker flor frutas Açúcar cristal Erva Mate 205,64
26/04/2018 Conforme DANFE Nº 164624; 205,64
08/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 205,64
TOTAL 205,64 205,64 205,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.