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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA E JANELAS DE ALUMÍNIO DO POSTO DE SAÚDE. CONF BOLETO EM ANEXO. 145,15 145,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA E JANELAS DE ALUMÍNIO DO POSTO DE SAÚDE. CONF BOLETO EM ANEXO. 145,15
27/04/2018 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA E JANELAS DE ALUMÍNIO DO POSTO DE SAÚDE. CONF BOLETO EM ANEXO. 145,15
03/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853185 PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2018 CREA RS - 295 145,15
TOTAL 145,15 145,15 145,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.