Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Parafuso telheiro |
1,00 |
8,00 |
2.00 |
Rolo de lã |
13,90 |
27,80 |
1.00 |
Rolo de espuma |
8,90 |
8,90 |
1.00 |
Kit pintura economico |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
Pincel 6mm |
13,90 |
13,90 |
3.00 |
Pincel |
8,90 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
Parafuso telheiro Rolo de lã Rolo de espuma Kit pintura economico Pincel 6mm Pincel |
107,30 |
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24/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 017922328; |
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107,30 |
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02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2018
STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 |
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|
107,30 |
TOTAL |
107,30 |
107,30 |
107,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.