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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2657 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ LATICINIOS, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 142,04 142,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 REF CONSUMO DE LUZ LATICINIOS, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 142,04
27/04/2018 REF CONSUMO DE LUZ LATICINIOS, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 142,04
08/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2018 COPREL - 17 142,04
TOTAL 142,04 142,04 142,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.