Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PEDRINHO VIDAL DE TOLEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MEIA DIARIA PARA PEDRINHO VIDAL DE TOLEDO, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 27/04/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 048/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
REF MEIA DIARIA PARA PEDRINHO VIDAL DE TOLEDO, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 27/04/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 048/2018. |
130,50 |
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02/05/2018 |
REF MEIA DIARIA PARA PEDRINHO VIDAL DE TOLEDO, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 27/04/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 048/2018.
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130,50 |
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03/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855590
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2018
PEDRINHO VIDAL DE TOLEDO - 440 |
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130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.