Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
75.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referene a combustível para veículo Meriva HFP 5371. |
4,46 |
334,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referene a combustível para veículo Meriva HFP 5371. |
334,50 |
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02/05/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 7575; |
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334,50 |
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07/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855597
PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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334,50 |
TOTAL |
334,50 |
334,50 |
334,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.