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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNAE
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - PNAEP
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bolacha Maria pacote 400gr 3,20 32,00
20.00 Banana caturra 1,88 37,60
4.00 Batata inglesa 2,20 8,80
2.00 Cenoura 2,80 5,60
2.00 Fermento biológico de 125gr 5,93 11,86
25.00 Bebida láctea 2,47 61,75
20.00 Maçã 2,72 54,40
6.00 Mamão 4,15 24,90
5.00 Ovos dúzia 4,99 24,95
8.00 Manga 3,59 28,72
3.00 Tomate 4,20 12,60
3.50 Cebola 1,90 6,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 Bolacha Maria pacote 400gr Banana caturra Batata inglesa Cenoura Fermento biológico de 125gr Bebida láctea Maçã Mamão Ovos dúzia Manga Tomate Cebola 309,83
02/05/2018 Conforme DANFE Nº 4844; 309,83
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856059 PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 309,83
TOTAL 309,83 309,83 309,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.