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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2825 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.31 Gasolina comum para o veículo Voyage IXH 3923 Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 4,71 194,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 Gasolina comum para o veículo Voyage IXH 3923 Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 194,57
04/05/2018 Gasolina comum para o veículo Voyage IXH 3923 Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 194,57
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853202 PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2018 AUTO POSTO SIMON - 676 194,57
TOTAL 194,57 194,57 194,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.