Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.33 |
Corrente sem fim com solda
Finalidade: Referente a material para EMEF Princesa Isabel |
20,14 |
26,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2018 |
Corrente sem fim com solda
Finalidade: Referente a material para EMEF Princesa Isabel |
26,79 |
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08/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 165292; |
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26,79 |
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23/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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26,79 |
TOTAL |
26,79 |
26,79 |
26,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.