Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2914 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Óleo do motor sintético 5w30 |
38,00 |
228,00 |
1.00 |
Lampada farol |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
Aditivo para briza
Finalidade: ref manutenção no mês de abril no veículo Doblo IVX 4159 |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
Óleo do motor sintético 5w30 Lampada farol Aditivo para briza
Finalidade: ref manutenção no mês de abril no veículo Doblo IVX 4159 |
288,00 |
|
|
09/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1503; |
|
288,00 |
|
22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853214
PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
|
288,00 |
TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.