Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARGARETE TOMAZI SEIBEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2930 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF 1 DIARIA E MEIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 060/2018. |
391,50 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 060/2018. |
391,50 |
|
|
11/05/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P MARGARETE SEIBEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 060/2018.
|
|
391,50 |
|
22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855606
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2018
MARGARETE TOMAZI SEIBEL - 662 |
|
|
391,50 |
TOTAL |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.