Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2945 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço manutenção central telefonica.
Finalidade: Ref. prestação de serviço manutenção central telefonica. |
485,00 |
485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2018 |
Prestação de serviço manutenção central telefonica.
Finalidade: Ref. prestação de serviço manutenção central telefonica. |
485,00 |
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15/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2683; |
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485,00 |
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15/05/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2945/2018, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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14,55 |
22/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2018
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 |
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470,45 |
TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/05/2018 |
14,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,55 |
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