Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MECANICA BAO ANITA ERICA BAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3015 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mola acelerador |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
Parafuso
Finalidade: Referente aquisição de peças para veículo FORD 12000 placas IJN1007 |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2018 |
Mola acelerador Parafuso
Finalidade: Referente aquisição de peças para veículo FORD 12000 placas IJN1007 |
12,50 |
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17/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 5611; |
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12,50 |
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28/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853092
PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2018
MECANICA BAO ANITA ERICA BAO - 10646 |
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12,50 |
TOTAL |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.