Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3030 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NORIPURUM IV |
53,31 |
53,31 |
1.00 |
CICLOBENZAPRIMA 10 mg |
15,96 |
15,96 |
1.00 |
NIMESULIDA 100 MG |
9,90 |
9,90 |
1.00 |
POMADA fibrinase
Finalidade: medicamento para Orilde Gatto, Ivo Christ, Cerli Pereira |
22,66 |
22,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2018 |
NORIPURUM IV CICLOBENZAPRIMA 10 mg NIMESULIDA 100 MG POMADA fibrinase
Finalidade: medicamento para Orilde Gatto, Ivo Christ, Cerli Pereira |
101,83 |
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17/05/2018 |
NORIPURUM IV
CICLOBENZAPRIMA 10 mg
NIMESULIDA 100 MG
POMADA fibrinase
Finalidade: medicamento para Orilde Gatto, Ivo Christ, Cerli Pereira
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101,83 |
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28/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853219
PAGTO. REF. EMPENHO 3030/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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101,83 |
TOTAL |
101,83 |
101,83 |
101,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.