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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3047 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNAE
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café 9,98 9,98
2.00 Orégano 3,22 6,44
2.00 Chá de Maça 2,99 5,98
1.00 Chá erva doce 2,99 2,99
1.00 Chá Rei verde Hortelã 2,86 2,86
1.00 Cha Rei Verde Cidreira 2,80 2,80
2.00 Gelatina apti morango 0,99 1,98
2.00 Gelatina apti uva 0,99 1,98
2.00 Gelatina apti abacaxi 0,99 1,98
2.00 Gelatina apti framboesa 0,99 1,98
2.00 Gelatina apti tutti-frutti 0,99 1,98
1.00 Chá Rei Verde Funcho Finalidade: Referente a compra de merenda para EMEI Otávio V. Bertol 2,86 2,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 Café Orégano Chá de Maça Chá erva doce Chá Rei verde Hortelã Cha Rei Verde Cidreira Gelatina apti morango Gelatina apti uva Gelatina apti abacaxi Gelatina apti framboesa Gelatina apti tutti-frutti Chá Rei Verde Funcho Finalidade: Referente a compra de merenda para EMEI Otávio V. Bertol 43,81
18/05/2018 Conforme DANFE Nº 166279; 43,81
23/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 43,81
TOTAL 43,81 43,81 43,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.