Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3057 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
PNAE |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Cenoura |
2,80 |
5,60 |
4.00 |
Tomate |
4,20 |
16,80 |
3.50 |
Cebola
Finalidade: Referente a aquisição de merenda escolar |
1,90 |
6,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
Cenoura Tomate Cebola
Finalidade: Referente a aquisição de merenda escolar |
29,05 |
|
|
18/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 4883; |
|
29,05 |
|
22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856088
PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
|
|
29,05 |
TOTAL |
29,05 |
29,05 |
29,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.