Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IDILIA ISTAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3082 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
REF 2 DIARIA E MEIA PARA IDÍLIA ISTAN, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 073/2018. |
261,00 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
REF 2 DIARIA E MEIA PARA IDÍLIA ISTAN, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 073/2018. |
652,50 |
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21/05/2018 |
REF 2 DIARIA E MEIA PARA IDÍLIA ISTAN, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 073/2018.
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652,50 |
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23/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855611
PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2018
IDILIA ISTAN - 10755 |
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652,50 |
TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.