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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3326 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Mazzarolo 8,50 25,50
2.00 Vassoura 12,98 25,96
1.00 Sabão em pó 12,90 12,90
2.00 Alvejante 2 5,99 11,98
4.00 Papel higienico 30m 5,46 21,84
2.00 Luva de borracha 6,98 13,96
5.00 Detergente neutro 500ml Finalidade: Referente aquisição de material de consumo para secretaria 2,28 11,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Mazzarolo Vassoura Sabão em pó Alvejante 2 Papel higienico 30m Luva de borracha Detergente neutro 500ml Finalidade: Referente aquisição de material de consumo para secretaria 123,54
28/05/2018 Conforme DANFE Nº 019514836; 123,54
04/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2018 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 123,54
TOTAL 123,54 123,54 123,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.