Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODRIGO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3350 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2018 |
Adiantamento numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms |
500,00 |
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28/05/2018 |
Adiantamento numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms
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500,00 |
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05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853227
PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2018
RODRIGO DOS SANTOS - 10837 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.