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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIME CESAR DA SILVA 50447670000

Dados do Empenho
Número do empenho: 3365 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Almoço Finalidade: almoços para os profissionais que trabalharam na campanha de vacinação dia D, vacinação contra a Gripe H1N1, dia 12/05, durante todo o dia na UBS 28,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Almoço Finalidade: almoços para os profissionais que trabalharam na campanha de vacinação dia D, vacinação contra a Gripe H1N1, dia 12/05, durante todo o dia na UBS 84,00
28/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 149; 84,00
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853225 PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2018 JAIME CESAR DA SILVA 50447670000 - 11115 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.