Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RESTAURANTE ALTOALEGRENSE HENRIQUE DALBERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3367 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Almoço |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
Bebida Refrigerante
Finalidade: referente almoços das ACS do dia 21/05 na Semana de Monitoramento do Mosquito da Dengue |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2018 |
Almoço Bebida Refrigerante
Finalidade: referente almoços das ACS do dia 21/05 na Semana de Monitoramento do Mosquito da Dengue |
90,00 |
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28/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 508; |
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90,00 |
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05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853229
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2018
RESTAURANTE ALTOALEGRENSE HENRIQUE DALBERTO - 11733 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.