Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
SALGADOS sortidos
Finalidade: Referente salgados sortidos para confraternização entre Família das crianças e adolescentes em Abrigo , Arroio do Meio. |
0,95 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2018 |
SALGADOS sortidos
Finalidade: Referente salgados sortidos para confraternização entre Família das crianças e adolescentes em Abrigo , Arroio do Meio. |
142,50 |
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29/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019561523; |
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142,50 |
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08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2018
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
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142,50 |
TOTAL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.