Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3414 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente a conserto do ar condicionado na EMEI Otávio V. Bertol |
745,00 |
745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente a conserto do ar condicionado na EMEI Otávio V. Bertol |
745,00 |
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29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0270; |
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745,00 |
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05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855618
PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2018
GELAR REFRIGERACAO - 2998 |
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745,00 |
TOTAL |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.