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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Junho de 2018 Juciane Rotta 0,00 629,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Junho de 2018 Juciane Rotta 629,53
04/06/2018 Folha Ferias Junho 2018 Juciane Rotta 629,53
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853231 PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 629,53
TOTAL 629,53 629,53 629,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.