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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 3539 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.03 Gasolina comum Voyage IXH 3923 Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 5,09 193,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 Gasolina comum Voyage IXH 3923 Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 193,50
06/06/2018 Gasolina comum Voyage IXH 3923 Finalidade: ref manutenção veículo Voyage IXH 3923 193,50
11/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853238 PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2018 AUTO POSTO SIMON - 676 193,50
TOTAL 193,50 193,50 193,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.