Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3613 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
226.20 |
Óleo Diesel S10 |
3,62 |
818,84 |
279.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar ônibus escolar IVV 9576. |
3,81 |
1.062,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2018 |
Óleo Diesel S10 Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar ônibus escolar IVV 9576. |
1.881,83 |
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07/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 004206; 004223; |
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1.881,83 |
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13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855627
PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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1.881,83 |
TOTAL |
1.881,83 |
1.881,83 |
1.881,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.