Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro PH2821 |
19,90 |
19,90 |
1.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40 |
250,00 |
250,00 |
3.00 |
OLEO IPITUR 68
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção da Retroescavadeira JCB |
159,00 |
477,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
Filtro PH2821 Óleo do motor super turbo 15W40 OLEO IPITUR 68
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção da Retroescavadeira JCB |
746,90 |
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11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 168079; |
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746,90 |
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13/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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746,90 |
TOTAL |
746,90 |
746,90 |
746,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.