Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Lâmpada H7 |
30,00 |
120,00 |
2.00 |
lampada H 4
Finalidade: Referente a peças para veículo Palio IVO 0691 e micro ônibus IWI 3494. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
Lâmpada H7 lampada H 4
Finalidade: Referente a peças para veículo Palio IVO 0691 e micro ônibus IWI 3494. |
180,00 |
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11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019649986; |
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180,00 |
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13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855632
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
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180,00 |
18/06/2018 |
lançado indevido. |
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-180,00 |
18/06/2018 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-180,00 |
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18/06/2018 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-180,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.