Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3659 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.56 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 42,56 lt de gasolina comum para os veiculos Siena IYB-6183 e Gol ITC-9777 da Secretária de Administração. |
4,70 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 42,56 lt de gasolina comum para os veiculos Siena IYB-6183 e Gol ITC-9777 da Secretária de Administração. |
200,00 |
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12/06/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 42,56 lt de gasolina comum para os veiculos Siena IYB-6183 e Gol ITC-9777 da Secretária de Administração.
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200,00 |
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21/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2018
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - 11553 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.