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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 Mangueira Hidráulica 1/2 2 AT 38,90 31,12
1.00 Terminal olhal 18-8 24,90 24,90
1.00 conexão FJ 8-8 Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar micro ônibus escolar ING 6366. 33,90 33,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 Mangueira Hidráulica 1/2 2 AT Terminal olhal 18-8 conexão FJ 8-8 Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar micro ônibus escolar ING 6366. 89,92
14/06/2018 Conforme DANFE Nº 019748367; 89,92
19/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2018 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 89,92
TOTAL 89,92 89,92 89,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.