Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS-COT.SEG.AUTOMOVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3754 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento de seguro veículo
Finalidade: Referente pagamento de seguro do veículo placas IVO0691 vigência 15/06/2018 a 31/12/2018 |
1.018,34 |
1.018,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
Pagamento de seguro veículo
Finalidade: Referente pagamento de seguro do veículo placas IVO0691 vigência 15/06/2018 a 31/12/2018 |
1.018,34 |
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18/06/2018 |
Pagamento seguro veículo placas IVO0691 boleto nº 27881021000003065 |
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1.018,34 |
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19/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2018
MAPFRE SEGUROS-COT.SEG.AUTOMOVEIS - 180 |
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1.018,34 |
TOTAL |
1.018,34 |
1.018,34 |
1.018,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.