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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3784 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROLOPA 200/50 MG 73,72 147,44
1.00 JARDICE 25MG 193,01 193,01
2.00 PREGABALINA 75 MG Finalidade: medicamentos para Cenira da Silva Sinhor, Edson da Silva, Elton Marchioretto 99,12 198,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 PROLOPA 200/50 MG JARDICE 25MG PREGABALINA 75 MG Finalidade: medicamentos para Cenira da Silva Sinhor, Edson da Silva, Elton Marchioretto 538,69
19/06/2018 PROLOPA 200/50 MG JARDICE 25MG PREGABALINA 75 MG Finalidade: medicamentos para Cenira da Silva Sinhor, Edson da Silva, Elton Marchioretto 538,69
25/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853258 PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 538,69
TOTAL 538,69 538,69 538,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.