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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de óleo 65,00 65,00
1.00 Higienizador ar condicionado 48,00 48,00
1.00 Limpeza de TBI 25,00 25,00
1.00 Liame da barra estabilizadora 426,59 426,59
1.00 Solução anticorrosiva arrefecimento 30,00 30,00
1.00 Filtro de ar 75,00 75,00
1.00 Elementos filtrantes 70,70 70,70
1.00 Suplemento de oleo 90,00 90,00
3.00 Fluido para freios HI 13,86 41,58
1.00 Aditivo limpeza injeção 70,00 70,00
5.00 Oleo lubrificante automotivo 39,00 195,00
1.00 Filtro de combustível 39,00 39,00
1.00 Limpeza e assepcia do sistema A/C Finalidade: Ref. peças para a revisão do veiculo Cruze IVC-7222 do Gabinete do Prefeito. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 Filtro de óleo Higienizador ar condicionado Limpeza de TBI Liame da barra estabilizadora Solução anticorrosiva arrefecimento Filtro de ar Elementos filtrantes Suplemento de oleo Fluido para freios HI Aditivo limpeza injeção Oleo lubrificante automotivo Filtro de combustível Limpeza e assepcia do sistema A/C Finalidade: Ref. peças para a revisão do veiculo Cruze IVC-7222 do Gabinete do Prefeito. 1.305,87
19/06/2018 Conforme DANFE Nº 022754; 1.305,87
04/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2018 PRETTO VEICULOS LTDA FILIAL - 1058 1.305,87
TOTAL 1.305,87 1.305,87 1.305,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.