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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02

Dados do Empenho
Número do empenho: 3832 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: PNAE
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Ovos solto 5,99 11,98
5.00 Batata Rosa 2,49 12,45
5.00 Polvilho azedo Fritz Frida 5,69 28,45
20.00 Maçã Gala 2,99 59,80
20.00 Banana caturra Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. 2,29 45,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 Ovos solto Batata Rosa Polvilho azedo Fritz Frida Maçã Gala Banana caturra Finalidade: Referente a gênero de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. 158,48
21/06/2018 Conforme DANFE Nº 4991; 158,48
26/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856141 PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 158,48
TOTAL 158,48 158,48 158,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.