Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
393 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Janeiro 2018 Executivo. |
0,00 |
3.351,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Janeiro 2018 Executivo. |
3.351,43 |
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24/01/2018 |
Folha Janeiro 2018 Executivo |
|
3.351,43 |
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24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS |
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92,62 |
24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS |
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368,65 |
29/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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2.890,16 |
TOTAL |
3.351,43 |
3.351,43 |
3.351,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/01/2018 |
92,62 |
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Lançada |
INSS SERVIDORES |
24/01/2018 |
368,65 |
|
Lançada |
TOTAL |
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461,27 |
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