Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HAHN & ARNOLD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4060 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente serviço de troca de magueiras de água e regulagem dos freios no Veículo Gol ISR 2477 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente serviço de troca de magueiras de água e regulagem dos freios no Veículo Gol ISR 2477 |
400,00 |
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26/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 390; |
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400,00 |
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04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853269
PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2018
HAHN & ARNHOLD LTDA - 3835 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.