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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4068 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Ferro 12,5m 45,85 685,52
15.00 Ferro de construção 6,3mm 12,60 189,06
3.00 Arame recozido 8,84 26,52
1.00 Torques para armador Finalidade: Referente aquisição de material para construção e reforma de ponte próximo a propriedade de Juarez Coelho da Silva 27,90 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 Ferro 12,5m Ferro de construção 6,3mm Arame recozido Torques para armador Finalidade: Referente aquisição de material para construção e reforma de ponte próximo a propriedade de Juarez Coelho da Silva 929,00
26/06/2018 Conforme DANFE Nº 34212; 929,00
06/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2018 LOJAS BECKER LTDA - 3871 929,00
TOTAL 929,00 929,00 929,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.