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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Retificador de diodo 115,00 115,00
1.00 Relé 034 95,00 95,00
1.00 Sinaleira completa 77,00 77,00
2.00 Rolamento 24,00 48,00
4.00 Fusível lâmina 1,00 4,00
5.00 Lampada farol Finalidade: Referente a peças para Carregadeira W20 4,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 Retificador de diodo Relé 034 Sinaleira completa Rolamento Fusível lâmina Lampada farol Finalidade: Referente a peças para Carregadeira W20 359,00
26/06/2018 Conforme DANFE Nº 019649839; 359,00
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856155 PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.