Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4071 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Retificador de diodo |
115,00 |
115,00 |
1.00 |
Relé 034 |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
Sinaleira completa |
77,00 |
77,00 |
2.00 |
Rolamento |
24,00 |
48,00 |
4.00 |
Fusível lâmina |
1,00 |
4,00 |
5.00 |
Lampada farol
Finalidade: Referente a peças para Carregadeira W20 |
4,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
Retificador de diodo Relé 034 Sinaleira completa Rolamento Fusível lâmina Lampada farol
Finalidade: Referente a peças para Carregadeira W20 |
359,00 |
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26/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 019649839; |
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359,00 |
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04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856155
PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
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359,00 |
TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.